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发布时间:2026-07-08

洲明科技:有投资者在互动平台问,供应链往来账务调整内控管理问询 尊敬的董秘: 1、公司供应链账款账务调整,设置了怎样的分级审批权限?达到多大额度需要内审部门备案? 2、对于实控人关联合作企业和外部普通供应商,账务调整的审批流程标准是否完全一致? 3、面对多笔小额账款调整事项,公司如何保障内控制度执行统一,避免执行尺度不一?

览富财经网07月08日讯:供应链往来账务调整内控管理问询 尊敬的董秘: 1、公司供应链账款账务调整,设置了怎样的分级审批权限?达到多大额度需要内审部门备案? 2、对于实控人关联合作企业和外部普通供应商,账务调整的审批流程标准是否完全一致? 3、面对多笔小额账款调整事项,公司如何保障内控制度执行统一,避免执行尺度不一?
洲明科技[300232]:您好!公司已建立供应链管理制度及财务内控体系,对供应商相关款项事项设置了相应的分级审批流程,并配有内审监督机制。您所提及的事项系公司依据采购框架合同及廉洁协议约定,针对供应商违反廉洁条款情形作出的违约处理,已与供应商达成一致并签署书面确认文件,相关账务处理符合企业会计准则规定。公司对各类供应商均执行统一的内控管理标准,确保制度执行的规范性与一致性。感谢您的关注!
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